Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE01228

Favorecido

FABIANE MARTINS CUTRIM
R$ 7.060,23
 

CPF/CNPJ:

97828270372

Emissão:

17/08/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

121550/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

SEDUC.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01228 17/08/2015 2.354,41 7.060,23 7.060,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
2015NE01228 17/08/2015 2.354,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01228 REF.AJARIS JULHO/2015
2015NE01244 18/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01228 REF. A JARIS AGOSTO/2015
2015NE01420 31/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01228
2015NE02728 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2015NL02302 17/08/2015 0,00 -2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02282 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02293 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02304 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02586 31/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01615 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01630 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01793 31/08/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,