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NOTA DE EMPENHO 2015NE00066

Favorecido

DORIS ANDREIA SOUZA DE ARAUJO SILVA
R$ 15.526,02
 

CPF/CNPJ:

71299890334

Emissão:

10/02/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

19530.2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA NETURNO 04 APT.- 104-COND.ALMEIDA - REC.VINHAIS TEL.2360778

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070370

Descrição

36022 EMP. REF. A JARI DO MES DE JAN.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00066 10/02/2015 2.164,84 15.526,02 15.526,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A JARI DO MES DE JAN.2015
2015NE00066 10/02/2015 2.164,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00066 REF.AJARIS FEV.2015.
2015NE00165 04/03/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00066 JARI/MA ,MES DE MARCO.
2015NE00311 01/04/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00066 REF.A JARIS ABRIL/2015
2015NE00497 05/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00066 REF.A JARIS MAIO/2015
2015NE00618 28/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00066 REF. A JARIS SET/2015
2015NE01633 01/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00066 REF.AJARIS OUT/2015.
2015NE01946 28/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00066
2015NE02709 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00057 13/02/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00161 04/03/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00468 01/04/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00843 05/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01177 28/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03075 01/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03627 28/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00050 13/02/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00220 04/03/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00411 01/04/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00630 05/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00793 28/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB02142 01/10/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB02446 28/10/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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