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NOTA DE EMPENHO 2015NE00054

Favorecido

DORIVAL SOUSA DA SILVA
R$ 15.526,02
 

CPF/CNPJ:

40482111372

Emissão:

10/02/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

19530/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65054000

Descrição

36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00054 10/02/2015 2.164,84 15.526,02 15.526,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
2015NE00054 10/02/2015 2.164,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00056 REF AJARIS FEVEREIRO 2015.
2015NE00168 04/03/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00054 JARI/MA MES DE MARCO.
2015NE00312 01/04/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00054 REF. A JARI ABRIL/2015
2015NE00484 05/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00054 REF.A JARIS MAIO/2015
2015NE00620 28/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00054 REF. A JARIS SET/2015
2015NE01634 01/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00054 REF.AJARIS OUT/2015.
2015NE01947 28/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00054
2015NE02721 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00060 13/02/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00147 04/03/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00469 01/04/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00830 05/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01179 28/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03076 01/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03628 28/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00051 13/02/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00218 04/03/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00420 01/04/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00623 05/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00794 28/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB02143 01/10/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB02447 28/10/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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