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NOTA DE EMPENHO 2015NE01215

Favorecido

ANTONIO ROBERTO DOS S SILVA
R$ 8.148,18
 

CPF/CNPJ:

35502070344

Emissão:

17/08/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

121550/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

PRIMEIRA TRAV SANTO ANTONIO 230

Municipio:

SAO LUIS 223 3703

Estado:

MA

CEP:

00065045

Descrição

36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01215 17/08/2015 2.717,06 8.148,18 8.148,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
2015NE01215 17/08/2015 2.717,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01215 REF.AJARIS JULHO/2015
2015NE01230 18/08/2015 2.716,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DA NE01215, REF.A JARI AGOSTO/2015.
2015NE01409 31/08/2015 2.716,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01215
2015NE02686 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02268 18/08/2015 0,00 2.716,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02277 18/08/2015 0,00 2.716,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02576 31/08/2015 0,00 2.716,06 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01602 18/08/2015 0,00 0,00 2.716,06
PAGAMENTO (540999)
2015OB01617 18/08/2015 0,00 0,00 2.716,06
PAGAMENTO (540999)
2015OB01796 31/08/2015 0,00 0,00 2.716,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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