CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13983/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39046 EMPENHO REF. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE JULHO A DE-ZEMBRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00283 | 26/03/2015 | 1.523.482,00 | 1.989.063,24 | 1.989.063,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39046 EMPENHO REF. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE JULHO A DE-ZEMBRO DE 2015.
|
2015NE00283 | 26/03/2015 | 1.523.482,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015NE00283
|
2015NE00361 | 13/04/2015 | -226.430,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00283 REF.A CORREIOS
|
2015NE00544 | 14/05/2015 | 994.982,37 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00283
|
2015NE01585 | 29/09/2015 | -302.971,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00397 | 27/03/2015 | 0,00 | 432.349,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01447 | 10/06/2015 | 0,00 | 611.102,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01579 | 23/06/2015 | 0,00 | 579.625,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02016 | 24/07/2015 | 0,00 | 365.984,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00383 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 432.349,42 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00985 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 611.102,93 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01078 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 579.625,99 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01389 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 365.984,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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