CPF/CNPJ:
30459524372
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19105/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA AMARAL RAPOSO, NTMERO 288.
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE 01 DE JANEIRO A12 DE OUTUBRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00185 | 09/03/2015 | 33.016,78 | 33.016,78 | 33.016,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE 01 DE JANEIRO A12 DE OUTUBRO DE 2015.
|
2015NE00185 | 09/03/2015 | 33.016,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00185 REF. A LOCACAO DE IMOVEL
|
2015NE01318 | 20/08/2015 | 8.983,22 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00185
|
2015NE02769 | 31/12/2015 | -8.983,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00378 | 26/03/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02021 | 24/07/2015 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02308 | 18/08/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02753 | 16/09/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03439 | 23/10/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL04261 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.516,78 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00377 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01393 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01632 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01933 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02332 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02897 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.516,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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