CPF/CNPJ:
28222768387
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30397/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R 04 Q M C 02
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00167 | 04/03/2015 | 1.426,04 | 11.400,32 | 11.400,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
|
2015NE00167 | 04/03/2015 | 1.426,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 CETR.MA/MES DE MARCO.
|
2015NE00293 | 01/04/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN
|
2015NE00472 | 05/05/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00609 | 28/05/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF.A CETRAN-MA JUNHO/2015
|
2015NE00854 | 26/06/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN JULHO/2015
|
2015NE01064 | 28/07/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01611 | 01/10/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01930 | 28/10/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00167
|
2015NE02692 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00137 | 04/03/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00453 | 01/04/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00818 | 05/05/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01182 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01651 | 26/06/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02026 | 28/07/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03057 | 01/10/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03611 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00241 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00399 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00611 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00806 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01114 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01399 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02124 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02429 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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