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NOTA DE EMPENHO 2015NE00167

Favorecido

MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA
R$ 11.400,32
 

CPF/CNPJ:

28222768387

Emissão:

04/03/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

30397/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

R 04 Q M C 02

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00167 04/03/2015 1.426,04 11.400,32 11.400,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
2015NE00167 04/03/2015 1.426,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 CETR.MA/MES DE MARCO.
2015NE00293 01/04/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN
2015NE00472 05/05/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
2015NE00609 28/05/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF.A CETRAN-MA JUNHO/2015
2015NE00854 26/06/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN JULHO/2015
2015NE01064 28/07/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN-MA SET/2015
2015NE01611 01/10/2015 1.425,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00167 REF. A CETRAN OUT/2015
2015NE01930 28/10/2015 1.425,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00167
2015NE02692 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00137 04/03/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00453 01/04/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00818 05/05/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01182 28/05/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01651 26/06/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02026 28/07/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03057 01/10/2015 0,00 1.425,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03611 28/10/2015 0,00 1.425,04 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00241 10/03/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00399 01/04/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00611 05/05/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00806 28/05/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB01114 26/06/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB01399 28/07/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB02124 01/10/2015 0,00 0,00 1.425,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB02429 28/10/2015 0,00 0,00 1.425,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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