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NOTA DE EMPENHO 2015NE00174

Favorecido

ROSEANNE NINA DE ARAUJO COSTA
R$ 22.800,64
 

CPF/CNPJ:

25043005300

Emissão:

04/03/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

30397/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA JUPITER, 12 ED. JOSE GONCALO APTO. 402 - RENASCENCA II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075240

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA DO MES DE FEV/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00174 04/03/2015 2.851,08 22.800,64 22.800,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA DO MES DE FEV/2015
2015NE00174 04/03/2015 2.851,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00174 CETRAN/MAMES DE MARCO.
2015NE00304 01/04/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF. A CETRAN
2015NE00480 05/05/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
2015NE00631 28/05/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF. A CETRAN-MA JUNHO/2015
2015NE00861 26/06/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF.A CETRAN-MA JULHO/2015
2015NE01069 28/07/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF. A CETRAN-MA SET/2015
2015NE01623 01/10/2015 2.850,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00174 REF. A CETRAN OUT/2015
2015NE01940 28/10/2015 2.850,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00174
2015NE02681 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00145 04/03/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00461 01/04/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00827 05/05/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01213 28/05/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01654 26/06/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02034 28/07/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03065 01/10/2015 0,00 2.850,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03619 28/10/2015 0,00 2.850,08 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00214 04/03/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00405 01/04/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00619 05/05/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00813 28/05/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB01121 26/06/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB01407 28/07/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB02132 01/10/2015 0,00 0,00 2.850,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB02437 28/10/2015 0,00 0,00 2.850,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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