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NOTA DE EMPENHO 2015NE00433

Favorecido

MARIA JOSE DA SILVA MAIA
R$ 5.609,24
 

CPF/CNPJ:

21588945391

Emissão:

27/04/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

48219/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA H.CASA 10 CODO

Municipio:

CODO

Estado:

MA

CEP:

65400000

Descrição

93002 EMPENHO REF. A INDENIZA- COES DOS SERVIDORES QUE RESPONDERAM PELAS CIRE- TRANS ATE O DIA 06/03/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00433 27/04/2015 5.609,24 5.609,24 5.609,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 93002 EMPENHO REF. A INDENIZA- COES DOS SERVIDORES QUE RESPONDERAM PELAS CIRE- TRANS ATE O DIA 06/03/15
2015NE00433 27/04/2015 5.609,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00742 27/04/2015 0,00 5.609,24 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00562 27/04/2015 0,00 0,00 5.609,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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