CPF/CNPJ:
09102041000244
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125672/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39020 EMPENHO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. FIRMADO PELO ORGAO E A EMPRESA MARCA REPRESENTACOES JULHO A OUTUBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01500 | 18/09/2015 | 650.497,00 | 471.751,65 | 471.751,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMPENHO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. FIRMADO PELO ORGAO E A EMPRESA MARCA REPRESENTACOES JULHO A OUTUBRO/2015
|
2015NE01500 | 18/09/2015 | 650.497,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01500
|
2015NE02777 | 31/12/2015 | -178.745,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03181 | 07/10/2015 | 0,00 | 146.503,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03729 | 04/11/2015 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04254 | 30/11/2015 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02198 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 146.503,45 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02528 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02889 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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