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NOTA DE EMPENHO 2015NE01222

Favorecido

ARLINDO SIMAO NOGUEIRA DA CRUZ
R$ 7.060,23
 

CPF/CNPJ:

06302823315

Emissão:

17/08/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

121550/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA C CASA 35

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065070

Descrição

36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01222 17/08/2015 2.354,41 7.060,23 7.060,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
2015NE01222 17/08/2015 2.354,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01222 REF.AJARIS JULHO/2015
2015NE01237 18/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01222 REF. A JARIS AGOSTO/2015
2015NE01410 31/08/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE001222
2015NE02698 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02276 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02294 18/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL02575 31/08/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01609 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01624 18/08/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB01787 31/08/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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