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NOTA DE EMPENHO 2015NE00189

Favorecido

JOSE CARLOS SOUZA MACHADO
R$ 21.751,50
 

CPF/CNPJ:

02019469391

Emissão:

09/03/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

19113/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

R. ESTRADA DA VITORIA 21780

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE JANEIRO A JUNHODE 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00189 09/03/2015 21.751,50 21.751,50 21.751,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE JANEIRO A JUNHODE 2015.
2015NE00189 09/03/2015 21.751,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00389 26/03/2015 0,00 7.250,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01317 02/06/2015 0,00 10.875,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01820 09/07/2015 0,00 3.625,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00378 26/03/2015 0,00 0,00 7.250,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB00868 02/06/2015 0,00 0,00 10.875,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB01282 09/07/2015 0,00 0,00 3.625,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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