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NOTA DE EMPENHO 2015NE00054

Favorecido

AUGUSTO CARLOS A. ROCHA JTNIOR
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

02441326317

Emissão:

13/11/2015

Plano Interno:

GESTCMTIIIB

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

047/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA GOMES VIDAL, N. 248, ESPERANCA

Municipio:

BACABAL

Estado:

MA

CEP:

65700000

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 09/03/2015, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DAS TARJETAS E BREVES PARA DISP AO ALUNOS DO CMT III, RETORNO 11/03/15, CONFORME NOTA BEI N. 5772762038/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00054 13/11/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 09/03/2015, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DAS TARJETAS E BREVES PARA DISP AO ALUNOS DO CMT III, RETORNO 11/03/15, CONFORME NOTA BEI N. 5772762038/2015
2015NE00054 13/11/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00058 19/11/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00053 23/11/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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