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NOTA DE EMPENHO 2015NE00031

Favorecido

SERGIO DUTRA CUTRIM
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

52907317334

Emissão:

30/09/2015

Plano Interno:

GESTCMTIITO

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

186978/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ENSINO DA PMMA, CONF NOTA 12/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00031 30/09/2015 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE ENSINO DA PMMA, CONF NOTA 12/2015.
2015NE00031 30/09/2015 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00037 30/09/2015 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00029 30/09/2015 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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