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NOTA DE EMPENHO 2015NE00053

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 2.458,19
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

05/11/2015

Plano Interno:

GESTCMTIITO

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

212612/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GEREC DE CARTOES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00053 05/11/2015 2.458,19 2.458,19 2.458,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GEREC DE CARTOES.
2015NE00053 05/11/2015 2.458,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00059 05/11/2015 0,00 2.458,19 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00052 05/11/2015 0,00 0,00 2.458,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO DE DIGITACAO.
2015GR00001 06/11/2015 0,00 0,00 -2.458,19
PAGAMENTO (540999)
2015OB00060 17/11/2015 0,00 0,00 2.458,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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