Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00016

Favorecido

JAIRES CAMPOS DE SOUSA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

34444017368

Emissão:

08/09/2015

Plano Interno:

GESTCMTIITO

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0168057/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA SANTA RITA, 1806 BACURI

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SAO LUIS MA PARA PARTICPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE A MANUTENCAO SERVICO E ABASTECIMENTO DE VTR DO SISTEMA DO TICKET CAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00016 08/09/2015 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SAO LUIS MA PARA PARTICPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE A MANUTENCAO SERVICO E ABASTECIMENTO DE VTR DO SISTEMA DO TICKET CAR
2015NE00016 08/09/2015 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00020 08/09/2015 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00015 08/09/2015 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,