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NOTA DE EMPENHO 2015NE00005

Favorecido

MARCOS ANDRE GOMES VERA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

48358959320

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

05/5GBM/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV CINCO QD 62 CASA 32

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 231 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM DENTRO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO PARA REALIZAR TAF DE PROMOCAO CONFORME OFICIO 001/CTAF/CBMMA E PROCESSO N.05/5GBM/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00005 12/03/2015 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM DENTRO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO PARA REALIZAR TAF DE PROMOCAO CONFORME OFICIO 001/CTAF/CBMMA E PROCESSO N.05/5GBM/2015.
2015NE00005 12/03/2015 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00008 12/03/2015 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00005 12/03/2015 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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