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NOTA DE EMPENHO 2015NE00051

Favorecido

MARIA DE JESUS S FERNANDES
R$ 5.282,00
 

CPF/CNPJ:

41385550000153

Emissão:

06/08/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

049/2015

Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MED. 38 X 51MM, 50 FOLHAS CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, COM CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR AZUL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00051 06/08/2015 5.282,00 5.282,00 5.282,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MED. 38 X 51MM, 50 FOLHAS CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, COM CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR AZUL
2015NE00051 06/08/2015 5.282,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00081 07/08/2015 0,00 156,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00081 07/08/2015 0,00 320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00081 07/08/2015 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00081 07/08/2015 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00082 07/08/2015 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00082 07/08/2015 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00082 07/08/2015 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00082 07/08/2015 0,00 68,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00083 07/08/2015 0,00 20,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00083 07/08/2015 0,00 35,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00083 07/08/2015 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00083 07/08/2015 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00084 07/08/2015 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00084 07/08/2015 0,00 55,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00084 07/08/2015 0,00 51,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00084 07/08/2015 0,00 3.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00085 07/08/2015 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00085 07/08/2015 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00047 07/08/2015 0,00 0,00 5.282,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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