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NOTA DE EMPENHO 2015NE00012

Favorecido

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA FILHO
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

01794584188

Emissão:

05/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

012/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA D N 104 BAIRRO FLORA RICA

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR ASA-12 PARA TRATAMENTO MEDICO DO MILITAR DO 4GBM O SGT F. MOTA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00012 05/03/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR ASA-12 PARA TRATAMENTO MEDICO DO MILITAR DO 4GBM O SGT F. MOTA
2015NE00012 05/03/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00011 06/03/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00012 06/03/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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