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NOTA DE EMPENHO 2015NE00018

Favorecido

JEREMIAS FREIRE COSTA
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

01169342396

Emissão:

24/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

018/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO CITADO MUNICIPIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00018 24/03/2015 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO CITADO MUNICIPIO.
2015NE00018 24/03/2015 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00018 24/03/2015 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00017 24/03/2015 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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