Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00412

Favorecido

ISALDIVAR DE PAULA BONFIM MELO /CASA BOMFIM
R$ 4.025,90
 

CPF/CNPJ:

11095858000101

Emissão:

16/10/2015

Plano Interno:

FORSERVPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

284932/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

VALORIZACAO, FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANCA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 92,8. ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00412 16/10/2015 4.025,90 4.025,90 4.025,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 92,8. ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO
2015NE00412 16/10/2015 4.025,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00562 22/10/2015 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00562 22/10/2015 0,00 30,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00562 22/10/2015 0,00 245,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00562 22/10/2015 0,00 174,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00563 22/10/2015 0,00 105,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00563 22/10/2015 0,00 292,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00563 22/10/2015 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00563 22/10/2015 0,00 74,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00564 22/10/2015 0,00 56,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00564 22/10/2015 0,00 310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00564 22/10/2015 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00564 22/10/2015 0,00 33,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00565 22/10/2015 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00565 22/10/2015 0,00 68,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00565 22/10/2015 0,00 78,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00565 22/10/2015 0,00 40,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00566 22/10/2015 0,00 265,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00566 22/10/2015 0,00 544,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00566 22/10/2015 0,00 270,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00566 22/10/2015 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00567 22/10/2015 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00567 22/10/2015 0,00 68,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00567 22/10/2015 0,00 252,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00567 22/10/2015 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00568 22/10/2015 0,00 29,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00568 22/10/2015 0,00 26,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00568 22/10/2015 0,00 124,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00568 22/10/2015 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00569 22/10/2015 0,00 25,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00406 22/10/2015 0,00 0,00 4.025,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,