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NOTA DE EMPENHO 2015NE00274

Favorecido

CARLOS DAVID VEIGA FRANCA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

86961209300

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

49428/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00274 09/04/2015 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
2015NE00274 09/04/2015 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00287 09/04/2015 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00272 14/04/2015 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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