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NOTA DE EMPENHO 2015NE00224

Favorecido

MARCELO MARTINS RIBEIRO
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

62164198387

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

59180/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM A SERVICO'DA COORDENADORIA ESTADUALDE PROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00224 09/04/2015 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM A SERVICO'DA COORDENADORIA ESTADUALDE PROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA.
2015NE00224 09/04/2015 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00239 09/04/2015 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00287 14/04/2015 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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