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NOTA DE EMPENHO 2015NE01058

Favorecido

MARCOS ANDRE GOMES VERA
R$ 3.101,01
 

CPF/CNPJ:

48358959320

Emissão:

18/11/2015

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR

Processo:

224817/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV CINCO QD 62 CASA 32

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 231 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 224817/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01058 18/11/2015 3.101,01 3.101,01 3.101,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 224817/2015/CBMMA.
2015NE01058 18/11/2015 3.101,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL01664 18/11/2015 0,00 -3.101,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01262 18/11/2015 0,00 3.101,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01665 26/11/2015 0,00 3.101,01 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00953 26/11/2015 0,00 0,00 3.101,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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