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NOTA DE EMPENHO 2015NE00957

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 277.387,85
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

28/10/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

177647/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DEVEICULOS, EMBARCACOES DOCBMMA REFERENTE AO MES DEJULHO_DE 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00957 28/10/2015 277.387,85 277.387,85 277.387,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DEVEICULOS, EMBARCACOES DOCBMMA REFERENTE AO MES DEJULHO_DE 2015.
2015NE00957 28/10/2015 277.387,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01089 28/10/2015 0,00 277.387,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00874 28/10/2015 0,00 0,00 277.387,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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