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NOTA DE EMPENHO 2015NE00803

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 297.260,73
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

07/08/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

142660/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DEVEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N. 12/2014/CBMMA. MES DE MAIO DE 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00803 07/08/2015 297.260,73 297.260,73 297.260,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DEVEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N. 12/2014/CBMMA. MES DE MAIO DE 2015.
2015NE00803 07/08/2015 297.260,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00880 07/08/2015 0,00 297.260,73 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00711 07/08/2015 0,00 0,00 297.260,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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