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NOTA DE EMPENHO 2015NE00126

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 252.104,68
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

19/03/2015

Plano Interno:

COMBUSTCBM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20243/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO 'CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00126 19/03/2015 252.104,68 252.104,68 252.104,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO 'CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO.
2015NE00126 19/03/2015 252.104,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00127 19/03/2015 0,00 252.104,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00118 19/03/2015 0,00 0,00 252.104,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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