Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00279

Favorecido

ANTONIO WILLIAM DA SILVA CARNEIRO
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

47183888304

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

49482/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.RUI BARBOSA, 294 - MADRE DEUS

Municipio:

SAO LUIS FONE 972 8556

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00279 09/04/2015 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
2015NE00279 09/04/2015 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00283 09/04/2015 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00263 14/04/2015 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,