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NOTA DE EMPENHO 2015NE00100

Favorecido

ANTONIO WILLIAM DA SILVA CARNEIRO
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

47183888304

Emissão:

09/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

36085/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.RUI BARBOSA, 294 - MADRE DEUS

Municipio:

SAO LUIS FONE 972 8556

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME BOLETIMGERAL N. 021 DE 23 DE FEVEREIRO/015 E PROCESSO N.36085/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00100 09/03/2015 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME BOLETIMGERAL N. 021 DE 23 DE FEVEREIRO/015 E PROCESSO N.36085/2015/CBMMA.
2015NE00100 09/03/2015 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00105 09/03/2015 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00098 09/03/2015 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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