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NOTA DE EMPENHO 2015NE00122

Favorecido

JOABE PEREIRA DE SOUZA
R$ 3.537,00
 

CPF/CNPJ:

45999775353

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

41855/2013

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 31 DE MARCO 276

Municipio:

SAO LUIS_ FONE 243.2074

Estado:

MA

CEP:

00065047

Descrição

CONCESSCAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, REFERENTE AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME BOLETIM GERAL N. 027/2015 E PROCESSO N. 41855/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00122 12/03/2015 3.537,00 3.537,00 3.537,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSCAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, REFERENTE AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME BOLETIM GERAL N. 027/2015 E PROCESSO N. 41855/2015.
2015NE00122 12/03/2015 3.537,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00123 12/03/2015 0,00 3.537,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00114 19/03/2015 0,00 0,00 3.537,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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