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NOTA DE EMPENHO 2015NE00840

Favorecido

JOSE VALDO RIBEIRO SANTOS
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

45995311387

Emissão:

13/08/2015

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

93557/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PERIA 416 BAIRRO DE FATIMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM A SERVICO DA CO-ORDENADORIA ESTAUDAL DEPROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA CONFORME BG N59/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00840 13/08/2015 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM A SERVICO DA CO-ORDENADORIA ESTAUDAL DEPROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA CONFORME BG N59/2015/CBMMA.
2015NE00840 13/08/2015 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00920 13/08/2015 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00757 18/08/2015 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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