CPF/CNPJ:
45954119368
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
102112/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALENCAR CAMPOS 17
Municipio:
SAO LUIS 246 7567
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUIMARAES A SERVICO PDOPROJETO BOMBEIRO MIRIM DEACORDO COM O BG N. 60/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00814 | 13/08/2015 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUIMARAES A SERVICO PDOPROJETO BOMBEIRO MIRIM DEACORDO COM O BG N. 60/2015/CBMMA.
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2015NE00814 | 13/08/2015 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00891 | 13/08/2015 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00738 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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