Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00349

Favorecido

CARLOS MAGNO AMORIM
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

45953848315

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

70073/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

3 TRAVESSA AUGUSTO DE LIMA - LIBERDADE.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO MATEUS E BA-CABAL-MA. IMPLANTACAO DOPROJETO SALANGO/GOVERNO 'DO MARANHAO. VISITA AO 6.BBM/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00349 24/04/2015 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO MATEUS E BA-CABAL-MA. IMPLANTACAO DOPROJETO SALANGO/GOVERNO 'DO MARANHAO. VISITA AO 6.BBM/CBMMA.
2015NE00349 24/04/2015 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00397 24/04/2015 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00310 24/04/2015 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,