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NOTA DE EMPENHO 2015NE00338

Favorecido

VALDECI PINHEIRO FILHO
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

45235996372

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

68955/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R-SAO BENTO 88 COROADINHO FONE-243-3752

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE CAXIAS-MA NA VTR-AC-35 PARA INSPECAO ODON-TOLOGICA DOS CANDIDATOS 'DO CFO-CBMMA/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00338 24/04/2015 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE CAXIAS-MA NA VTR-AC-35 PARA INSPECAO ODON-TOLOGICA DOS CANDIDATOS 'DO CFO-CBMMA/2015.
2015NE00338 24/04/2015 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00388 24/04/2015 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00340 13/05/2015 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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