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NOTA DE EMPENHO 2015NE00247

Favorecido

JONIMAR CARNEIRO SANTOS
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

44985703320

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

59144/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV-03 QD-28 CSA-36 JARDIM AMERICA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00247 09/04/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
2015NE00247 09/04/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00266 09/04/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00237 14/04/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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