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NOTA DE EMPENHO 2015NE00848

Favorecido

JOAO BATISTA FREITAS MUNIZ E OU
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

42845840306

Emissão:

13/08/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

145826/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA ALBERTO OLIVEIRA NR 359

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ITAPECURU, BACABAL, CA-XIAS, TIMON, IMPERATRIZ,ESTREITO, BALSAS E PINHEIRO, CONFORME BG N. 82/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00848 13/08/2015 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ITAPECURU, BACABAL, CA-XIAS, TIMON, IMPERATRIZ,ESTREITO, BALSAS E PINHEIRO, CONFORME BG N. 82/2015/CBMMA.
2015NE00848 13/08/2015 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00927 13/08/2015 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00789 19/08/2015 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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