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NOTA DE EMPENHO 2015NE00137

Favorecido

ELIU SOUSA GRAGA
R$ 1.001,00
 

CPF/CNPJ:

42787505368

Emissão:

25/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

51129/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA QUINTAS DOS MACHADOS, 37 JORDOA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65043290

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00137 25/03/2015 1.001,00 1.001,00 1.001,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
2015NE00137 25/03/2015 1.001,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00138 26/03/2015 0,00 1.001,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00148 26/03/2015 0,00 0,00 1.001,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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