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NOTA DE EMPENHO 2015NE00428

Favorecido

ANTONIO FRANCISCO SOUSA LIMA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

40931919304

Emissão:

19/05/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

86811/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N - BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM - MA, CONFORME BGN. 056 DE 20 DE MAIO DE2015 E PROCESSO N. 86811/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00428 19/05/2015 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM - MA, CONFORME BGN. 056 DE 20 DE MAIO DE2015 E PROCESSO N. 86811/2015.
2015NE00428 19/05/2015 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00489 19/05/2015 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00392 19/05/2015 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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