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NOTA DE EMPENHO 2015NE01442

Favorecido

JULIO CESAR S GONCALVES
R$ 3.537,00
 

CPF/CNPJ:

37649779300

Emissão:

17/12/2015

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

248586/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA FISICA ED QUETREN APT 203

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 231 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A NOTA DE VIAGEM N.47/2015/DAL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01442 17/12/2015 3.537,00 3.537,00 3.537,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A NOTA DE VIAGEM N.47/2015/DAL/CBMMA.
2015NE01442 17/12/2015 3.537,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL02055 17/12/2015 0,00 3.537,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01248 30/12/2015 0,00 0,00 3.537,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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