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NOTA DE EMPENHO 2015NE00163

Favorecido

JOSE ROGER SOUSA SILVA
R$ 2.082,00
 

CPF/CNPJ:

37599372334

Emissão:

26/03/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

52407/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES SN BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO-AL A SERVICODO CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00163 26/03/2015 2.082,00 2.082,00 2.082,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO-AL A SERVICODO CBMMA.
2015NE00163 26/03/2015 2.082,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00178 26/03/2015 0,00 2.082,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00144 26/03/2015 0,00 0,00 2.082,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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