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NOTA DE EMPENHO 2015NE00006

Favorecido

JOSE ROGER SOUSA SILVA
R$ 1.377,00
 

CPF/CNPJ:

37599372334

Emissão:

05/02/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

17620/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES SN BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO, CONFORME BG N.013 DE 30 DE JANEIRO DE2015, E PROCESSO N. 17620/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00006 05/02/2015 1.377,00 1.377,00 1.377,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO, CONFORME BG N.013 DE 30 DE JANEIRO DE2015, E PROCESSO N. 17620/2015/CBMMA.
2015NE00006 05/02/2015 1.377,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00006 05/02/2015 0,00 1.377,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00023 09/02/2015 0,00 0,00 1.377,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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