Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00214

Favorecido

CELIO ROBERTO P DE ARAUJO
R$ 1.179,00
 

CPF/CNPJ:

35196688315

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

59170/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BOM JESUS 288

Municipio:

SJ DE RIBAMAR 224 1327

Estado:

MA

CEP:

00065110

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00214 09/04/2015 2.358,00 1.179,00 1.179,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.
2015NE00214 09/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2015NE00214 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS PA-GAS PELO PROCESSO N. 59170/2015/CBMMA. VIAGEM DO 'CMTE GERAL/CBMMA PARA O 'RIO DE JANEIRO-RJ. O CMTERETORNOU NO DIA 16/04/15 QUANDO DEVE
2015NE00324 16/04/2015 -1.179,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2015NL00352 09/04/2015 0,00 -1.179,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00231 09/04/2015 0,00 2.358,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00185 09/04/2015 0,00 0,00 2.358,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM O CO-MANDANTE GERAL DO CBMMA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORM
2015GR00021 16/04/2015 0,00 0,00 -1.179,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,