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NOTA DE EMPENHO 2015NE01012

Favorecido

OI S/A
R$ 100,21
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

06/11/2015

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

146152/13

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA FIXAPARA O CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01012 06/11/2015 100,21 100,21 100,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA FIXAPARA O CBMMA.
2015NE01012 06/11/2015 100,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01168 06/11/2015 0,00 100,21 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015OB00914 06/11/2015 0,00 0,00 100,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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