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NOTA DE EMPENHO 2015NE00002

Favorecido

IZAC MUNIZ MATOS
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

28840569391

Emissão:

04/02/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

17632/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 03 N 927

Municipio:

SAO LUIS-MA (232-8075)

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PROCESSON. 17632/2015 E BG N. 015DE 04 DE FEVEREIRO DE2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00002 04/02/2015 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PROCESSON. 17632/2015 E BG N. 015DE 04 DE FEVEREIRO DE2015.
2015NE00002 04/02/2015 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00002 05/02/2015 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00020 09/02/2015 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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