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NOTA DE EMPENHO 2015NE01081

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 32.897,00
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

08/12/2015

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

233711/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

CONVENIO N.003/2008

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01081 08/12/2015 32.897,00 32.897,00 32.897,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL
2015NE01081 08/12/2015 32.897,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01757 10/12/2015 0,00 1.830,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01757 10/12/2015 0,00 170,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01757 10/12/2015 0,00 1.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01757 10/12/2015 0,00 86,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01758 10/12/2015 0,00 130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01758 10/12/2015 0,00 1.460,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01758 10/12/2015 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01758 10/12/2015 0,00 2.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01759 10/12/2015 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01759 10/12/2015 0,00 3.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01759 10/12/2015 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01759 10/12/2015 0,00 1.280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01760 10/12/2015 0,00 480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01760 10/12/2015 0,00 810,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01760 10/12/2015 0,00 1.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01760 10/12/2015 0,00 645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01761 10/12/2015 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01761 10/12/2015 0,00 440,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01761 10/12/2015 0,00 525,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01761 10/12/2015 0,00 1.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01762 10/12/2015 0,00 570,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01762 10/12/2015 0,00 570,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01762 10/12/2015 0,00 540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01762 10/12/2015 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01763 10/12/2015 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01763 10/12/2015 0,00 344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01763 10/12/2015 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01763 10/12/2015 0,00 1.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01764 10/12/2015 0,00 3.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01764 10/12/2015 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01764 10/12/2015 0,00 560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01764 10/12/2015 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00957 11/12/2015 0,00 0,00 32.897,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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