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NOTA DE EMPENHO 2015NE00876

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 25.159,90
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

14/08/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

146174/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NA COR PRETO, NO TAMANHO NUMERO 3 BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA FAX-SIMILE, EM PAPEL TERMOSENSIV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00876 14/08/2015 25.159,90 25.159,90 25.159,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NA COR PRETO, NO TAMANHO NUMERO 3 BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA FAX-SIMILE, EM PAPEL TERMOSENSIV
2015NE00876 14/08/2015 25.159,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00986 20/08/2015 0,00 114,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00986 20/08/2015 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00986 20/08/2015 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00986 20/08/2015 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00987 20/08/2015 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00987 20/08/2015 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00987 20/08/2015 0,00 550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00987 20/08/2015 0,00 22,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00988 20/08/2015 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00988 20/08/2015 0,00 28,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00988 20/08/2015 0,00 25,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00988 20/08/2015 0,00 108,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00989 20/08/2015 0,00 132,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00989 20/08/2015 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00989 20/08/2015 0,00 75,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00989 20/08/2015 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00990 20/08/2015 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00990 20/08/2015 0,00 195,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00990 20/08/2015 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00990 20/08/2015 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00991 20/08/2015 0,00 69,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00991 20/08/2015 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00991 20/08/2015 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00991 20/08/2015 0,00 445,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00992 20/08/2015 0,00 2.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00992 20/08/2015 0,00 2.010,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00992 20/08/2015 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00992 20/08/2015 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00993 20/08/2015 0,00 520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00993 20/08/2015 0,00 640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00993 20/08/2015 0,00 1.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00993 20/08/2015 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00994 20/08/2015 0,00 1.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00994 20/08/2015 0,00 380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00994 20/08/2015 0,00 840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00994 20/08/2015 0,00 285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00995 20/08/2015 0,00 1.065,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00995 20/08/2015 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00995 20/08/2015 0,00 46,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00995 20/08/2015 0,00 46,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00996 20/08/2015 0,00 12,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00996 20/08/2015 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00996 20/08/2015 0,00 22,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00817 09/09/2015 0,00 0,00 25.159,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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