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NOTA DE EMPENHO 2015NE00924

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 3.280,68
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

17/09/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

170763/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO 'DE PASSAGENS TERRSTRES PARA O CBMMA CONFORME PROCESSO N. 170763/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00924 17/09/2015 3.280,68 3.280,68 3.280,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO 'DE PASSAGENS TERRSTRES PARA O CBMMA CONFORME PROCESSO N. 170763/2015/CBMMA.
2015NE00924 17/09/2015 3.280,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01039 17/09/2015 0,00 3.280,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00844 23/09/2015 0,00 0,00 3.280,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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