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NOTA DE EMPENHO 2015NE01065

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 1.072,79
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

08/12/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

233702/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 650598696.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01065 08/12/2015 1.072,79 1.072,79 1.072,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 650598696.
2015NE01065 08/12/2015 1.072,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01711 08/12/2015 0,00 1.072,79 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00955 08/12/2015 0,00 0,00 1.072,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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