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NOTA DE EMPENHO 2015NE01003

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 1.646,97
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

06/11/2015

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

146143/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

CONVENIO N.003/2008

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01003 06/11/2015 1.646,97 1.646,97 1.646,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA.
2015NE01003 06/11/2015 1.646,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01159 06/11/2015 0,00 1.646,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00905 06/11/2015 0,00 0,00 1.646,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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