Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00374

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 1.393,77
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

82425/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA PA-RA O CBMMA. TELEFONIA MO-VEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00374 13/05/2015 1.393,77 1.393,77 1.393,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA PA-RA O CBMMA. TELEFONIA MO-VEL.
2015NE00374 13/05/2015 1.393,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00442 13/05/2015 0,00 1.393,77 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00345 13/05/2015 0,00 0,00 1.393,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,